Control interno en la ejecución financiera de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes, año 2022

dc.contributor.advisorGaray Canales, Henry Bernardoes_PE
dc.contributor.authorVilela Mena, Wilmer Anthonyes_PE
dc.date.accessioned2024-11-15T15:39:22Z
dc.date.available2024-11-15T15:39:22Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractEl presente estudio planteó como objetivo principal, determinar la relación entre el control interno y la ejecución financiera para mejorar la cobertura del servicio de agua en la región Tumbes, contando con la autorización pertinente de la unidad de análisis, estableciendo como hipótesis general que, existe relación significativa entre el control interno y la ejecución financiera para mejorar la cobertura del servicio de agua en la región Tumbes, 2022; con respecto al sistema metodológico, se subrayó una investigación de tipo aplicada con nivel descriptivo – correlacional, en función con los datos obtenidos al haberse aplicado oportunamente el instrumento cuestionario mediante la técnica de encuesta que permitió lograr obtener el propósito planteado, encontrando resultados relevantes en las variables de estudio; además se abordó un diseño no experimental, con corte transversal evidenciando un p valor < 0,01 (alfa), permitiendo aceptar la hipótesis de investigación, por tanto se cuenta con la sostenible evidencia en el aspecto estadístico para precisar que el control interno se relaciona directa y significativamente con la ejecución financiera para mejorar la cobertura del servicio de agua en la región Tumbes, año 2022; por su parte se determinó un coeficiente de Pearson = 0,723, evidenciando estadísticamente una relación positiva, alta y además significativa en las variables del presente trabajo; concluyendo en que, el control interno se relaciona directa y significativamente con la ejecución financiera para mejorar la cobertura del servicio de agua en la región Tumbes, año 2022.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.identifier.urihttps://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/65450
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Tumbeses_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Nacional de Tumbeses_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNTUMBESes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectEjecución financieraes_PE
dc.subjectMetas financierases_PE
dc.subjectPlanificación financieraes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
dc.titleControl interno en la ejecución financiera de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes, año 2022es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
renati.advisor.dni00373867
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2323-1103es_PE
renati.author.dni42766310
renati.discipline417477es_PE
renati.jurorMoran Baca, Armina Isabeles_PE
renati.jurorBarrientos Araujo, Carlos Martines_PE
renati.jurorRicalde Moran, Dania Melissaes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en Gestión Públicaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Tumbes. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Gestión Públicaes_PE

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