Control interno y su incidencia para la mejora de gestión del área de Tesorería en UGEL Sullana, año 2022

dc.contributor.advisorGaray Canales, Henry Bernardoes_PE
dc.contributor.authorRufino Pinela, Astri Carolinaes_PE
dc.date.accessioned2023-07-14T01:32:20Z
dc.date.available2023-07-14T01:32:20Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractLa presente investigación, se denomina control interno y su incidencia para la mejora de gestión del área de Tesorería en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, año 2022, la cual indica como objetivo general determinar la incidencia del control interno en la mejora de gestión del área de Tesorería en la Unidad de Gestión Educativa Local Sullana, año 2022, se estableció como hipótesis general que, el control interno incide significativamente en la mejora de gestión del área de Tesorería en UGEL Sullana, año 2022, el presente estudio ha sido de tipo descriptivo – correlacional de corte transversal, de acuerdo con información confiable y consistente al haber investigado los aspectos de control interno y la mejora de gestión del área de Tesorería para poder alcanzar los objetivos planteados, cuyos resultados obtenidos son relevantes en la variable independiente y dependiente; se aplicó el diseño de investigación no experimental, cuyos resultados más relevantes se reflejan en que el p valor es menor a 0,01 (alfa), por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa, por lo consiguiente, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el control interno incide significativamente en la mejora de la gestión del área de Tesorería en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, año 2022; con respecto al coeficiente de correlación Rho de Pearson, resultó de 0,987, lo cual nos indica una relación positiva, muy fuerte y además significativa de las variables en estudio; concluyendo en que el control interno incide significativamente en la mejora de la gestión del área de Tesorería de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, año 2022.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.identifier.urihttps://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/64331
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Tumbeses_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Nacional de Tumbeses_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNTUMBESes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestiónes_PE
dc.subjectRecursoses_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02es_PE
dc.titleControl interno y su incidencia para la mejora de gestión del área de Tesorería en UGEL Sullana, año 2022es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
renati.advisor.dni03585602
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2323-1103es_PE
renati.author.dni76095688
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorVertiz Querevalú, Pedro Josées_PE
renati.jurorDios Valladolid, John Pieroes_PE
renati.jurorEcca López, Orlando Sigifredoes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE

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