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dc.contributor.advisor | Garay Canales, Henry Bernardo | es_PE |
dc.contributor.author | Rufino Pinela, Astri Carolina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T01:32:20Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T01:32:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/64331 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, se denomina control interno y su incidencia para la mejora de gestión del área de Tesorería en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, año 2022, la cual indica como objetivo general determinar la incidencia del control interno en la mejora de gestión del área de Tesorería en la Unidad de Gestión Educativa Local Sullana, año 2022, se estableció como hipótesis general que, el control interno incide significativamente en la mejora de gestión del área de Tesorería en UGEL Sullana, año 2022, el presente estudio ha sido de tipo descriptivo – correlacional de corte transversal, de acuerdo con información confiable y consistente al haber investigado los aspectos de control interno y la mejora de gestión del área de Tesorería para poder alcanzar los objetivos planteados, cuyos resultados obtenidos son relevantes en la variable independiente y dependiente; se aplicó el diseño de investigación no experimental, cuyos resultados más relevantes se reflejan en que el p valor es menor a 0,01 (alfa), por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa, por lo consiguiente, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el control interno incide significativamente en la mejora de la gestión del área de Tesorería en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, año 2022; con respecto al coeficiente de correlación Rho de Pearson, resultó de 0,987, lo cual nos indica una relación positiva, muy fuerte y además significativa de las variables en estudio; concluyendo en que el control interno incide significativamente en la mejora de la gestión del área de Tesorería de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, año 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Tumbes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTUMBES | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Recursos | es_PE |
dc.title | Control interno y su incidencia para la mejora de gestión del área de Tesorería en UGEL Sullana, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2323-1103 | es_PE |
renati.author.dni | 76095688 | |
renati.advisor.dni | 03585602 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Vertiz Querevalú, Pedro José | es_PE |
renati.juror | Dios Valladolid, John Piero | es_PE |
renati.juror | Ecca López, Orlando Sigifredo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |