Control interno y su incidencia para la mejora de gestión del área de Tesorería en UGEL Sullana, año 2022

Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisor Garay Canales, Henry Bernardo es_PE
dc.contributor.author Rufino Pinela, Astri Carolina es_PE
dc.date.accessioned 2023-07-14T01:32:20Z
dc.date.available 2023-07-14T01:32:20Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/64331
dc.description.abstract La presente investigación, se denomina control interno y su incidencia para la mejora de gestión del área de Tesorería en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, año 2022, la cual indica como objetivo general determinar la incidencia del control interno en la mejora de gestión del área de Tesorería en la Unidad de Gestión Educativa Local Sullana, año 2022, se estableció como hipótesis general que, el control interno incide significativamente en la mejora de gestión del área de Tesorería en UGEL Sullana, año 2022, el presente estudio ha sido de tipo descriptivo – correlacional de corte transversal, de acuerdo con información confiable y consistente al haber investigado los aspectos de control interno y la mejora de gestión del área de Tesorería para poder alcanzar los objetivos planteados, cuyos resultados obtenidos son relevantes en la variable independiente y dependiente; se aplicó el diseño de investigación no experimental, cuyos resultados más relevantes se reflejan en que el p valor es menor a 0,01 (alfa), por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa, por lo consiguiente, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el control interno incide significativamente en la mejora de la gestión del área de Tesorería en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, año 2022; con respecto al coeficiente de correlación Rho de Pearson, resultó de 0,987, lo cual nos indica una relación positiva, muy fuerte y además significativa de las variables en estudio; concluyendo en que el control interno incide significativamente en la mejora de la gestión del área de Tesorería de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, año 2022. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional de Tumbes es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ es_PE
dc.source Universidad Nacional de Tumbes es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UNTUMBES es_PE
dc.subject Control interno es_PE
dc.subject Gestión es_PE
dc.subject Recursos es_PE
dc.title Control interno y su incidencia para la mejora de gestión del área de Tesorería en UGEL Sullana, año 2022 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional de Tumbes. Facultad de Ciencias Económicas es_PE
thesis.degree.discipline Contabilidad es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0003-2323-1103 es_PE
renati.author.dni 76095688
renati.advisor.dni 03585602
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.discipline 411026 es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.juror Vertiz Querevalú, Pedro José es_PE
renati.juror Dios Valladolid, John Piero es_PE
renati.juror Ecca López, Orlando Sigifredo es_PE
dc.publisher.country PE es_PE


Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess

Guías

Buscar en Repositorio


Listar

Mi cuenta