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Mostrando 4 de un total de 4 resultados de la comunidad: Maestría en Auditoría Integral.
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Control interno y gestión administrativa en la Universidad Nacional de Tumbes, 2021
Cueva Ramírez, Aldo Antenor
(
Universidad Nacional de Tumbes
,
2023
)
Incidencia de los párrafos de énfasis del informe de auditoría financiera en el control interno; caso cooperativa sol&café ltda., Jaén-2022
Dios Valladolid, John Piero
(
Universidad Nacional de Tumbes
,
2023
)
Financiamiento y su influencia en la rentabilidad de la empresa inmobiliaria grupo HousePro SAC; Tumbes – 2022
Cruz Garcia, Ashley Dannixa
(
Universidad Nacional de Tumbes
,
2023
)
Riesgos de incorrección material debido a fraude o error en los estados financieros de la empresa DAC SAC, Iquitos-2022
Dios Ascue, John Piero
(
Universidad Nacional de Tumbes
,
2023
)
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Cueva Ramírez, Aldo Antenor (1)
Dios Ascue, John Piero (1)
Dios Valladolid, John Piero (1)
Materia
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (3)
Control interno (2)
Control Interno (1)
Ejecución (1)
Estados financieros (1)
Financiamiento por un tercero (1)
Fraude (1)
Gestión administrativa (1)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 (1)
Informe de auditoría (1)
... más
Fecha
2023 (4)
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Yes (4)